VAT in den VAE
Im Jahr 2018 wurde die VAT in den VAE eingeführt und ist zu einem der wichtigsten Instrumente für die Regulierung von Geschäften geworden. Alle Unternehmen, die im Land tätig sind, sind verpflichtet, sich für VAT zu registrieren, sobald die vorgeschriebene Umsatzschwelle erreicht ist.
Wer muss sich für die VAT registrieren?
- Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als AED 375.000 sind verpflichtend registriert.
- Unternehmen mit einem Umsatz von 187.500 AED freiwillige Registrierung.
- Nichtansässige, die Dienstleistungen in den VAE erbringen.
- Unternehmensgruppen, die eine VAT-Gruppe bilden.
- Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen importieren und exportieren.
VAT-Sätze in den VAE
- 5% Standardrate.
- 0% (Nullbewertung) Exporte, internationale Verkehrsmittel, Bildung und Gesundheitswesen (vorbehaltlich der Bedingungen).
- außerhalb des Anwendungsbereichs Nichtsteuerpflichtige Transaktionen (z. B. nichtwirtschaftliche Tätigkeiten).
MIRAD VAT-Services
- Registrierung bei der FTA und Erhalt der TRN.
- Erstellung und Einreichung vierteljährlicher VAT-Erklärungen.
- Überprüfung von Rechnungen und Verträgen zur Einhaltung der VAT-Vorschriften.
- Beratung über die Klassifizierung der Transaktionen und die anwendbaren Tarife.
- Vorbereitung von Anpassungen und Antworten auf FTA-Fragen.
- Unterstützung durch Bekanntmachungen, Geldbußen und Prüfungen.
- Registrierung und Verwaltung von VAT-Gruppen.
- Ausbildung des Personals zur VATdokumentation.
Strafen für Nichtbeachtung
- Geldstrafen von AED 10.000 bis AED 50.000 für eine verspätete Registrierung.
- Tägliche Bußgelder für verspätete Einreichung von VAT-Erklärungen.
- Das Konto wird eingefroren.
- Verweigerung der Erneuerung der Geschäftslizenz.
- Keine Zugang zu Bankprodukten oder Finanzierungen.
Wie: VAT-Registrierung und Einhaltung in den VAE
- Beurteilen Sie den Umsatz Ihres Unternehmens und bestimmen Sie die Anforderungen an die VAT-Registrierung.
- Bereiten Sie Dokumente vor: Handelslizenz, MOA, Mietvertrag, Ausweise.
- Registrieren Sie sich beim FTA-System und erhalten Sie eine TRN (Steuerregistrierungsnummer).
- Einrichtung der Buchhaltung nach IFRS-Normen, wobei steuerpflichtige und befreite Lieferungen getrennt werden.
- Bereitstellung von Rechnungen mit korrekten VAT-Satzdaten.
- Sie müssen die vierteljährlichen VATrückstellungen über das FTA-Portal einreichen.
- Alle Aufzeichnungen werden mindestens 5 Jahre lang für mögliche Inspektionen aufbewahrt.
VATunterstützung in den VAE durch MIRAD
Wir registrieren Unternehmen im Freihandel, erstellen und stellen VAT-Erklärungen vor und schützen Kunden vor Geldbußen und Audits.
Beratung buchen
Warum MIRAD
- Mehr als 100 Kunden wurden jährlich mit der VATkonformität unterstützt.
- Erfahrung mit E-Commerce, Logistik, Beratung und Investmentunternehmen.
- Garantierte Fristen und Schutz vor Geldbußen.
- Berichte, die nach internationalen IFRS-Standards erstellt werden.
- Unterstützung sowohl auf Russisch als auch auf Englisch.
- Umfassende Dienstleistungen: VAT, Körperschaftsteuer, AML/KYC.
FAQ: VAT in den VAE
❓ Ist die VAT-Registrierung obligatorisch, wenn der Umsatz unter 375.000 AED liegt?
❓ Wie häufig müssen die VATerklärungen eingereicht werden?
❓ Werden Exportdienstleistungen VAT anziehen? ✅ In den meisten Fällen sind sie mit Nullbewertung (0%) eingeschränkt, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
❓ Wie lange sollten die VATunterlagen aufbewahrt werden?
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